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Ifaci - institut français de l'audit et du contrôle internes
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Publications de l'IFACI

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  • Assurance
    • Actes - Réunion annuelle ACP / IFACI (novembre 2011)
    • Cahier de la recherche - Cartographie des risques - Groupe Assurance (juillet 2006)
  • Banque
    • Actes - Réunion annuelle ACP / IFACI (novembre 2011)
    • Actes - Réunion annuelle ACP / IFACI (novembre 2010)
    • Cahier de la recherche - Urbanisme du contrôle interne - Banque (avril 2010)
    • Cahier de la recherche - L'audit de la fraude - banque (janvier 2010)
    • Actes - Commission Bancaire / IFACI (novembre 2009)
    • Actes - Commission Bancaire / IFACI (novembre 2008)
    • Cahier de la recherche - Audit des prestations essentielles externalisées par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement / Groupe Banque (mai 08)
    • Actes - Commission Bancaire / IFACI / AMF (novembre 2007)
    • Les rencontres du groupe professionnel Banque : « Les missions d'audit : les figures imposées dans le secteur bancaires » (juin 2007)
    • Actes - Commission Bancaire / IFACI (novembre 2006)
    • Actes - Commission Bancaire / IFACI (novembre 2005)
    • Actes - Commission Bancaire / IFACI (novembre 2004)
    • Cahier de la recherche - Lutte contre le blanchiment des capitaux (mai 2004)
    • Comité de Bâle « L'audit interne dans les banques et les relations des autorités de tutelle avec les auditeurs » (août 2001)
    • Prise de position - Comité de Bâle « Relatif à l'audit interne dans les banques » (décembre 2001)
    • Le rôle de l'auditeur interne dans les organisations bancaires - Position de la commission bancaire
    • Référentiels Bancaires - Systèmes d'information
  • Contrôle interne
    • Actes - Colloque "Mieux appréhender l’environnement et la culture de contrôle de l’organisation pour un dispositif de contrôle interne plus efficace" (17 octobre 2011)
    • Cahier de la Recherche - Les variables culturelles du contrôle interne (2011)
    • Cahier de la recherche - Des clés pour la mise en oeuvre et l'optimisation du contrôle interne (octobre 2011)
    • Actes - Colloque "La valeur ajoutée du contrôle interne" (28 septembre 2010)
    • Actes - Colloque « 4e, 7e et 8e Directives : Impact des recommandations de l’AMF pour les entreprises et les acteurs du contrôle interne » (14 septembre 2010)
    • Cahier de la recherche - La création de valeur par le contrôle interne (octobre 2010)
    • Les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne : Cadre de référence / AMF (juillet 2010)
    • Les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne : Cadre de référence : Guide de mise en oeuvre pour les valeurs moyennes et petites / AMF (juillet 2010)
    • Recommandation de l'Autorité des marchés financiers sur « Les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne : Cadre de Référence » (juillet 2010)
    • Le contrôle interne du système d’information des organisations / IFACI-CIGREF (février 2009)
    • Cahier de la recherche - Urbanisme du contrôle interne - Banque (avril 2010)
    • Actes - Colloque secteur public « L'audit et le contrôle internes : levier de la performance publique » (22 septembre 2009)
    • Commentaires du groupe Contrôle interne relatifs à la transposition des 4ème, 7ème et 8ème directives Européennes (juin 2009)
    • Actes - Colloque IFACI/CIGREF « Le contrôle interne du système d'information des organisations » (13 mars 2009)
    • Présentation « Le contrôle interne du système d'information des organisations » (extraite du Colloque IFACI/CIGREF du 13 mars 2009)
    • Discours de clôture du Colloque IFACI/CIGREF « Le contrôle interne du système d'information des organisations » (13 mars 2009)
    • Prise de position - Urbanisme du contrôle interne (octobre 2008)
    • Cahier de la recherche - Contrôle interne et qualité (mai 2008)
    • Cahier de la recherche - Des clés pour la mise en oeuvre du contrôle interne (février 2008)
    • Cahier de la recherche - L'auto-évaluation du contrôle interne (octobre 2005)
    • Actes - Colloque « Cadre de référence de contrôle interne » (9 février 2007)
  • Fraude
    • Actes – Colloque « Comment devenir proactif dans la gestion de la fraude ? » (23 novembre 2010)
    • Cahier de la Recherche - La fraude : Comment mettre en place et renforcer un dispositif de lutte anti-fraude ? (décembre 2010)
    • Cahier de la recherche - L'audit de la fraude - banque (janvier 10)
    • Actes - Colloque « Gouvernance et maîtrise du risque de fraude » (17 novembre 2009)
    • Actes - Colloque « La fraude : les dispositifs de prévention, de détection et de traitement » (31 mai 2007)
    • Cahier de la recherche - Prévention de la Fraude (septembre 2000)
  • Gestion d'un service d'audit interne
  • Gouvernement d'entreprise
    • Actes - Colloque "Les enjeux de l'éthique appliquée en entreprise : le rôle de l'auditeur et du contrôleur internes" (1er décembre 2011)
    • In control & disclosure : through the eyes of the internal auditor / IIA Netherlands (2011)
    • Actes - Colloque « 4e, 7e et 8e Directives : Impact des recommandations de l’AMF pour les entreprises et les acteurs du contrôle interne » (14 septembre 2010)
    • Rapport final sur le comité d'audit / AMF (juillet 2010)
    • Recommandation de l'Autorité des marchés financiers sur le rapport du groupe de travail sur le comité d'audit (juillet 2010)
    • Actes - Colloque « Gouvernance et maîtrise du risque de fraude » (17 novembre 2009)
    • Prise de position - Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise (mai 2009)
    • Actes - Colloque IFA/IFACI « Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise » (5 mai 2009)
    • Le rôle de l'AI dans le gouvernement d'entreprise / IFA - IFACI (avril 2009)
    • Actes des Conférences plénières - Conférence Francophone - UFAI (13 & 14 octobre 2008)
    • Actes des Ateliers - Conférence Francophone - UFAI (13 & 14 octobre 2008)
    • Actes - Colloque « Les relations audit interne & Comité d'audit, élément essentiel d'une bonne gouvernance » (5 avril 2007)
    • Actes - Réunion du Club de l’IFACI (22 mars 2007) – Invité Bertrand Collomb
    • Réunion du Club de l’IFACI (10 janvier 2008)
    • L'évolution de la gouvernance au Royaume-Uni au travers de ses différents codes (janvier 2006)
    • The Turnbull Guidance (traduction) - Les exigences du Combined Code relatives au Contrôle Interne (janvier 2006)
    • Prise de position - Gouvernement d'entreprise (Juil. 2002)
    • Cahier de la recherche - L'efficacité des Comités d'audit (mai 2002)
    • Cahier de la recherche - Gouvernement d'entreprise et Conseil d'administration (mai 2002)
  • Immobilier locatif
    • Cahier de la recherche - Cartographie des risques - Groupe Immobilier locatif (sept.05)
  • Industrie, Commerce et Services
    • Cahier de la recherche - La création et la gestion d'une petite structure d'audit interne (janvier 2009)
  • Informatique, Système d'information
    • Outil d'audit de la gouvernance du SI (octobre 2011)
    • Gouvernance du système d'information (octobre 2011)
    • Le contrôle interne du système d'information des organisations / IFACI - CIGREF (février 2009)
    • Présentation - Colloque IFACI/CIGREF « Le contrôle interne du système d'information des organisations » (13 mars 2009)
    • Actes - Colloque IFACI/CIGREF « Le contrôle interne du système d'information des organisations » (13 mars 2009)
    • Discours de clôture - Colloque IFACI/CIGREF « Le contrôle interne du système d'information des organisations » (13 mars 2009)
    • Global Technology Audit Guide (GTAGs)
      • Version française
        • GTAG 12 – Audit des projets SI
        • GTAG 11– Élaboration d’un plan d’audit des SI
        • GTAG 10 - Gestion de la continuité d’activité
        • GTAG 9 - Gestion des identités et des accès
        • GTAG 8 - Audit des contrôles applicatifs
        • GTAG 7 - L'infogérance
        • GTAG 6 - Gérer et auditer les vulnérabilités des technologies de l'information
        • GTAG 5 - Le management et l'audit des risques d'atteinte à al vie privée
        • GTAG 4 - Management de l'audit des systèmes d'information
        • GTAG 3 - Audit continu : répercussions sur l'assurance,le piotage et l'évaluation des risques
        • GTAG 2 - Contrôles de la gestion du changement et des patchs : un facteur clé de la réussite pour toute organisation
        • GTAG 1 - Les contrôles des systèmes de l'information
      • Version anglaise
        • GTAG 15 - Information Security Governance
        • GTAG 14 - Auditing User-developed Applications
        • GTAG 13 - Fraud Prevention and Detection in a Automated World
        • GTAG 12 - Auditing IT Projects
        • GTAG 11 - Developing the IT Audit Plan
        • GTAG 10 - Business Continuity Management
        • GTAG 9 - Identity and Access Management
        • GTAG 8 - Auditing application controls
        • GTAG 7 - Information technology outsourcing
        • GTAG 6 - Managing and Auditing IT Vulnerabilities
        • GTAG 5 - Managing and Auditing Privacy Risks
        • GTAG 4 - Management of IT Auditing
        • GTAG 3 - Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment
        • GTAG 2 - Change and Patch Management Controls: Critical for Organizational Success
        • GTAG 1 - Information technology controls
  • Management des risques
    • Actes - Colloque "Risk managers, auditeurs internes..." (17 mai 2011)
    • Actes - Colloque « 4e, 7e et 8e Directives : Impact des recommandations de l’AMF pour les entreprises et les acteurs du contrôle interne » (14 septembre 2010)
    • IIA Position paper - The role of internal auditing in entreprise-wide risk management (janvier 2009)
    • Cahier de la recherche - Cartographie des risques - Groupe Assurance (juillet 2006)
    • Cahier de la recherche - L'audit interne et le management des collectivités territoriales : la cartographie des risques (mai 2006)
    • Cahier de la recherche - Cartographie des risques - Groupe Immobilier locatif (septembre 2005)
    • Cahier de la recherche - Processus management et carto des risques (décembre 2003)
    • Cahier de la recherche - Management des risques (juin 2001)
  • Mission d'audit interne
    • Actes - Colloque "L’audit des ressources humaines" (17 mars 2010)
    • Cahier de la recherche - Une démarche d'audit de PCA (juillet 2008)
    • Cahier de la recherche - Guide d'audit du développement durable (juin 2008)
    • Cahier de la recherche - Audit des prestations essentielles externalisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement - Groupe Banque (Mai 2008)
    • Actes - Colloque « L'audit interne dans les groupes internationaux » (25 septembre 2007)
  • Secteur public
    • Actes - Colloque secteur public "Audit et contrôle internes au service de l'efficacité de l'Etat : une nouvelle dynamique" (17 novembre 2011)
    • Actes - Colloque secteur public « L'audit et le contrôle internes : levier de la performance publique » (22 septembre 2009)
    • Synthèse – Colloque secteur public « L'audit et le contrôle internes : levier de la performance publique » (22 septembre 2009)
    • Actes - Colloque secteur public « L’audit au sein du secteur public dans un environnement évolutif » (21 & 22 novembre 2006)
    • Actes - Colloque secteur public « Le contrôle et l'audit internes au service de la nouvelle gestion publique » (24 & 25 novembre 2004)
    • Actes - Colloque secteur public « Audit et contrôle dans le secteur public : un atout pour les réformes en cours » (27 & 28 novembre 2002)
    • Synthèse - Colloque « Audit et contrôle dans le secteur public - Un atout pour les réformes en cours » (27 & 28 novembre 2002)
    • Administrations de l'Etat
      • Cadre de Référence International des pratiques professionnelles de l'audit interne : Transposition dans les Administrations de l'Etat et bonnes pratiques (juillet 2011)
    • Collectivités territoriales
      • - Transposition des normes professionnelles de l’audit interne et bonnes pratiques (avril 2011)
      • Charte d’audit interne adaptée au secteur Collectivités territoriales
      • Actes – Petit déjeuner (14 décembre 2009) – Invité Philippe Séguin
      • Suivi des recommandations adapté au secteur Collectivités territoriales
      • Cahier de la recherche - L'audit interne et le management des collectivités territoriales : la cartographie des risques (mai 2006)