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La bibliothèque en ligne vous permet de télécharger des documents au contenu directement opérationnel : Cahiers de la Recherche, Guides pratiques, prises de position, minutes des colloques...

 

Derniers enrichissements

La bibliothèque en ligne a été enrichie de :

  • CBOK 2015 - A l'écoute du client
  • CBOK 2015 L'audit interne vu par ses parties prenantes - Rapport détaillé
  • CBOK 2015 L'audit interne vu par ses parties prenantes - Synthèse 
  • CBOK 2015 Promouvoir et soutenir l’efficacité de la gouvernance de l’organisation
  • Perspectives Internationales : Nouvelles tendances
  • CBOK 2015 sur les parties prenantes : Six axes de discussion avec le comité d’audit
  • CBOK 2015 : Etude comparative de la maturité de l'audit interne
  • Normes éditions 2017
  • Lignes directrices de mise en oeuvre 2600 septembre2016_fr
  • Lignes directrices de mise en oeuvre 2500 septembre 2016_fr
  • Lignes directrices de mise en oeuvre 1010 septembre 2016_fr
  • CBOK 2015 : Top 7 des compétences recherchées par les responsables de l’audit interne
  • Perspectives Internationales : L'audit interne, conseiller digne de confiance en cybersécurité
  • CBOK 2015 : Apprentissage permanent des auditeurs
  • Integrated Thinking - du mythe à la réalité
  • CBOK 2015 : Evolution de carrière des responsables de l'audit interne
  • CBOK 2015 : Solution d’excellence pour motiver les auditeurs internes
  • L’audit interne et les activités de la 2ème ligne de maîtrise - VF
  • CBOK 2015 - Interagir avec le comité d'audit
  • Guide pratique : La gestion des talents - Recruter, accompagner, motiver et fidéliser
  • CBOK 2015 - Recours au service de tiers pour les activités d'audit interne
  • CBOK 2015 - Orienter son parcours professionnel - Mars 2016
  • Guide pratique : Audit interne & 2ème ligne de maîtrise
  • CBOK 2015 - Assurance combinée - Février 2016
  • Perspectives internationales : Auditer la culture d’une organisation – Examiner, avec rigueur, un concept mou
  • CBOK 2015 - Tenir ses promesses - Février 2016
  • IIA Netherlands – Practical Guide : The Internal Audit Function and the Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)
  • IIA Spain – La Función de Auditoría Interna en el Proceso ORSA : una guía de supervisión
  • CBOK 2015 : Qui endosse les risques ? - (Janvier 2016)
  • CBOK 2015 : L'audit dans le secteur public - (Janvier 2016)
  • Guide pratique "Talent Management" - (Janvier 2016)
  • Cahier de la Recherche - maîtriser la fraude interne dans les collectivités territoriales - (Décembre 2015)
  • Cahier de la Recherche - Maîtriser le recours à des prestations externes d'audit - cas de l'audit des SI (Décembre 2015)
  • CBOK 2015 : Panorama de l'audit interne dans les établissements financiers
  • Cahier de la Recherche - Dispositifs de maîtrise des risques de fraude à l'assurance, à la retraite complémentaire et à l'action sociale (Novembre 2015)
  • Perspectives européennes du CBOK
  • "Perspectives Internationales" : Au-delà des chiffres : le rôle de l'audit interne en matière de reporting extra-financier
  • Le rôle de l'audit interne face aux cyberisques - Importance d'une approche globale (2015)
  • CBOK : Surfer sur les SI (2015)
  • CBOK : Garder une longueur d'avance (2015)
  • CBOK : Driving Success in a Changing World (2015)
  • Rapport Mondial Pulse of the Profession 2015 - Saisir les opportunités dans un monde en perpétuelle évolution - Juillet 2015
  • Perspectives-internationales_Risques-geopolitiques_fr
  • Global-Perspectives-and-Insights-Grappling-with-Geopolitics
  • Réédition du GTAG 3 : Audit en continu : Coodonner l'audit et le contrôle en continu pour fournir une assurance continue
  • Définir un processus de gestion des compétences de l’audit interne - Cas dans le secteur public - Mai 2015
  • Audit interne et décision - Mars 2015
  • Guide pratique "creating an internal audit competency process for th
  • Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l'Audit Interne - Janvier 2015
  • Assessing Organizational Governance in the public sector : Nouveau Guide
  • Business Continuity Management : Nouveau Guide
  • Auditing anti-bribery and anti-corruption programs : Nouveau Guide
  • MPA 2120-3 : Prise en compte, par l’audit interne, des risques associés à l’atteinte des objectifs stratégiques (septembre 2013)
  • MPA 2320-3 : L’échantillonnage en audit (septembre 2013)
  • MPA 2320-4 : Assurance en continue (septembre 2013)
  • GTAG 4 : Management de l’audit des systèmes d’information (2e éd.) / IIA, IFACI. - 2013.
  • Retrouvez ces documents dans la rubrique "Référentiel international de l'audit interne"
  • Améliorer le Reporting Intégré VF - Avril 2015
  • Audit des Délégations de Service Public - Mars 2015
  • Livre Blanc AFAI, IFACI, USF - Guide d’évaluation d’un système SAP pour l’audit interne - Mars 2015
  • Enhancing Integrated Reporting - Mars 2015
  • Guide IFACI / AFDCC - Le contrôle interne du Credit Management - Février 2015
  • Relations de l'audit interne avec les autres fonctions d'assurance (juillet 2014)
  • Cahier de la Recherche : Contrôle interne des opérateurs de l'Etat : pour une maîtrise et un pilotage global des risques (juillet 2014)
  • BYOD : Quels risques et enjeux pour l'audit et le contrôle internes ? / Groupe professionnel Systèmes d'Information. - 2014.
  • Cahier de la Recherche - De la cartographie des risques au plan d'audit / Groupe professionnel Banque (décembre 2013).
  • Actes - Rencontre 2013 ACPR / Groupes professionnels : points d'actualité. / IFACI (2013).
  • Le contrôle interne des Ressources Humaines / IFACI - ANDRH (octobre 2013)
  • Cahier de la recherche - Cartographie des risques (2e éd.) / Groupe Assurance (octobre 2013)
  • Prise de position - Trois lignes de maîtrise pour une meilleure performance / IFACI ; AMRAE. - 2013.
  • Référentiel de compétences de l'audit interne de l'IIA / IIA ; IFACI trad.. - 2013.
  • The IIA Global Internal Audit Competency Framework / IIA. 2013.